審計相關(guān)職責(zé)有哪些
3、參與具體的審計工作:
3.1負(fù)責(zé)對各子公司經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行效益審計,出具審計報告。
3.2負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營環(huán)節(jié)進(jìn)行常規(guī)和專項審計。
3.3負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)審計工作,出具審計報告。
3.4負(fù)責(zé)對重點、難點及創(chuàng)新領(lǐng)域的項目審計工作,開展審計調(diào)研工作。
3.5負(fù)責(zé)組織對重大質(zhì)量事故、投訴案件立案調(diào)查。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇2
1、負(fù)責(zé)擬定、修訂公司內(nèi)部審計規(guī)章制度,建立公司內(nèi)審工作機(jī)制;
2、負(fù)責(zé)根據(jù)上級公司要求并結(jié)合公司實際,擬定公司內(nèi)部審計工作規(guī)劃、年度工作計劃;
3、負(fù)責(zé)年度末公司審計工作的總結(jié),并根據(jù)上級公司要求整理提交審計年度考核資料;
4、負(fù)責(zé)組織或參與公司各項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計;
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部審計機(jī)構(gòu)、上級單位等對公司的現(xiàn)場審計或?qū)徲嬒嚓P(guān)的調(diào)研、檢查;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇3
1、根據(jù)上級要求對客戶進(jìn)行專業(yè)的審計服務(wù);
2、充分了解客戶對于審計項目的需求和目的,并制定相應(yīng)的審計方案;
3、能獨立完成審計工作,提出相關(guān)處理意見和建議,撰寫正式審計報告;
4、安排項目團(tuán)隊審計工作,并對審計現(xiàn)場進(jìn)行有效管理,合理分派團(tuán)隊工作,跟蹤工作進(jìn)度,有效監(jiān)督審計質(zhì)量;
5、完成上級交辦的其他審計任務(wù)。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇4
1、建立健全集團(tuán)審計管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務(wù)流程、文件等;
2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實施;
3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;
4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類審計事項,下達(dá)審計工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實施時間;
5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;
6、復(fù)核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7、負(fù)責(zé)中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8、完成崗位目標(biāo)和上級下達(dá)的其它任務(wù)。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇5
1.負(fù)責(zé)參與公司內(nèi)控體系及財務(wù)體系的建設(shè)和完善,組織健全規(guī)范內(nèi)控體系風(fēng)險預(yù)警和避險機(jī)制;
2.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)意見;
3.負(fù)責(zé)編制常規(guī)和專項審計方案,開展常規(guī)審計以及各類專項審計;
4.組織、審核、編寫各項審計報告,確保其準(zhǔn)確性、真實性和公正性,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題出具改進(jìn)意見并督促落實;
5.協(xié)助財務(wù)部門和會計師事務(wù)所對公司開展獨立審計活動。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇6
1、參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務(wù);
2、獨立承擔(dān)小型項目的審計工作;
3、負(fù)責(zé)編制審計業(yè)務(wù)工作底稿;
4、負(fù)責(zé)利用審計方法,幫助客戶實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、增強(qiáng)管理能力和減少企業(yè)風(fēng)險。
5、按照審計程序要求,通過團(tuán)隊協(xié)作完成審計工作底稿;
6、協(xié)助項目審計負(fù)責(zé)人做好審計資料整理歸檔工作
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇7
1、按審計項目實施時間和進(jìn)度,協(xié)助審計經(jīng)理開展各項審計,包括對公司各部門及各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)開展內(nèi)部審計工作;
2、掌握內(nèi)部控制要點,協(xié)助審計經(jīng)理確定控制要點、內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點;
3、參與對公司各項制度及業(yè)務(wù)流程的梳理、審查,收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
4、能基于數(shù)據(jù)分析和流程審核的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并追蹤可能出現(xiàn)的結(jié)果;
5、對被審計單位內(nèi)部控制流程的有效性、一貫性進(jìn)行測試和評價,分析異常或風(fēng)險點,提出防控和改善措施;
6、跟蹤、監(jiān)督審計報告問題改進(jìn)的落實執(zhí)行情況;
7、審計檔案整理、歸檔。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇8
1、全面負(fù)責(zé)酒管公司財務(wù)部的日常管理工作;
2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,檢查、考核并監(jiān)督執(zhí)行;
3、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;
4、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
5、進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析;
6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;
7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動;
8、負(fù)責(zé)對應(yīng)外部審計及財務(wù)稽核工作,配合提供相關(guān)資料。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇9
1、根據(jù)審計計劃,開展公司各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部審計和外部審計工作;
2、對關(guān)鍵控制點進(jìn)行風(fēng)險評估,推動優(yōu)化工作流程;
3、揭示內(nèi)部控制中存在的風(fēng)險和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系;
4、實施審計項目的后續(xù)審計工作,確保審計發(fā)現(xiàn)問題得以整改落實;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇10
職責(zé):
1、協(xié)助主任制定與修訂管理審計制度,并監(jiān)控落實;
2、按時歸檔各類管理審計資料;
3、根據(jù)公司及部門工作的安排,負(fù)責(zé)制定各項具體審計計劃及方案,并負(fù)責(zé)落實執(zhí)行;
4、現(xiàn)場組織開展專項管理審計、離任審計、經(jīng)營承包兌現(xiàn)審計工作,并根據(jù)具體審計情況起草審計報告,提出各項合理審計意見;
5、跟蹤審計建議實際落實情況;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理、審計、計算機(jī)或其他管理專業(yè),3年及以上崗位相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)歷;
2、能夠根據(jù)審計實際情況撰寫各類審計報告,語言簡潔明了,條理清晰;
3、熟悉各類審計基本理論與工具,熟悉運用各類審計方法,能根據(jù)具體情況編寫具體審計計劃與方案。熟悉或精通財務(wù)、營銷、生產(chǎn)、采購等多方面或至少熟悉經(jīng)營環(huán)節(jié)中的某一領(lǐng)域;
4、綜合分析能力強(qiáng),能發(fā)現(xiàn)事件的多種可能的原因和行為的不同后果,找出事物之間的聯(lián)系;計劃與執(zhí)行能力強(qiáng);溝通與組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng);
5、中級及以上職稱,具有CPA、CIA等專業(yè)職業(yè)資格者優(yōu)先。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇11
1、每日收集各營業(yè)點報表將現(xiàn)金收入?yún)R總提供給出納;
2、核對房價,進(jìn)行過房租操作;
3、稽核各營業(yè)點提交的賬單;
4、審核完單據(jù),做日報表提交給部門領(lǐng)導(dǎo);
5、每日編制銀聯(lián)卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應(yīng)收會計;
6、核對并登記每日收到的發(fā)票票號給稅務(wù)會計;
7、每日編制備用金補(bǔ)退表提交給前廳補(bǔ)退備用金做依據(jù);
9、跟進(jìn)并處理收銀提供的有問題的單據(jù);
10、協(xié)助應(yīng)收會計處理對賬時存有問題的單據(jù);
11、定期對網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)付房進(jìn)行返傭10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協(xié)議,熟悉各營業(yè)部門的運作流程,領(lǐng)導(dǎo)的簽單權(quán)限和要求等。
13、其他臨時工作。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇12
職責(zé)描述:
1、在部長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)對集團(tuán)所屬公司(部門)的財務(wù)審計工作。及時與各部門進(jìn)行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。
2、規(guī)范財務(wù)運行體系,對集團(tuán)各公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)開展、報表分析進(jìn)行監(jiān)督。
3、對集團(tuán)公司開發(fā)的新項目督促財務(wù)部門可行性經(jīng)濟(jì)分析并對其分析結(jié)果進(jìn)行審計。
4、對集團(tuán)各公司進(jìn)行稅收籌劃,每月指導(dǎo)檢查對外帳務(wù)的處理,稅收政策的利用。
5、對集團(tuán)各公司及部門的計劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。
6、監(jiān)督各司各部績效考核財務(wù)指標(biāo)的制定;參與集團(tuán)公司對各司各部考核,并出具審計結(jié)果。
7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。
任職要求:
從事審計3年以上,財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè),專科以上學(xué)歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇13
1、協(xié)助審計主管開展集團(tuán)公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;
2、協(xié)助審計主管對內(nèi)部審計項目的具體實施;
3、協(xié)助審計主管收集審計原始資料;
4、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的保管、借閱工作;
5、對審計過程中發(fā)現(xiàn)存在的問題組織實施整改,檢查被審計公司落實整改是否到位;
6、完成審計部經(jīng)理、審計主管交辦的其它審計工作。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇14
1.按照公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一分配助理工作,按項目經(jīng)理的要求執(zhí)行具體任務(wù);完成分派任務(wù)的梳理、歸納、說明、底稿歸檔等;
2.主動加強(qiáng)基礎(chǔ)能力的學(xué)習(xí),掌握并熟練運用。包括:相關(guān)理論知識、電腦文字編輯、數(shù)據(jù)分析計算、相關(guān)專業(yè)軟件等。
3.不斷提高綜合素質(zhì)和工作主動性,學(xué)問結(jié)合,必要時發(fā)起與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的案例分析會,及時解決出現(xiàn)的問題,對業(yè)務(wù)處理提出合理化建議;
4.完成公司分派的其他任務(wù)。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇15
1、根據(jù)年度計劃,對公司及其子公司的經(jīng)營管理、財務(wù)狀況進(jìn)行確認(rèn)或咨詢服務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)各項風(fēng)控措施具體落實,優(yōu)化相應(yīng)的審核制度和流程;
3、獨立或協(xié)助審計項目及盡職調(diào)查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,提出改善的意見和建議,并撰寫相應(yīng)書面的風(fēng)險審查意見或?qū)徲媹蟾妫?/p>
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇16
1、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)建立、修訂各項內(nèi)部管理制度
2、針對各類會議進(jìn)行記錄,并就會議事項追蹤各部門落實執(zhí)行
3、參與對下屬企業(yè)的專項性審計工作,協(xié)助完成審計報告
4、協(xié)助完成上級整改對接,定期監(jiān)督整改自查
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇17
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施集團(tuán)及子公司各類審計工作;
2.出具審計報告,確保審計結(jié)論正確,證據(jù)獲取充分;
3.及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系,促使公司提升整體管理水平;
4.及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風(fēng)險,提出相應(yīng)意見和建議,促使整體目標(biāo)的實現(xiàn);
5.實施對集團(tuán)財務(wù)的各項常規(guī)審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結(jié)論和審計建立的落實;
6.負(fù)責(zé)對各被審單位審計整改意見落實情況進(jìn)行檢查;
任職資格:
1.統(tǒng)招本科以上,財會審計類,中級會計師以上職稱、注冊會計師優(yōu)先。
2.3年以上同類崗位工作經(jīng)驗,房地產(chǎn)企業(yè)的2年以上內(nèi)部審計經(jīng)驗。獨立負(fù)責(zé)過多個中型以上審計項目,并出具審計報告。
3.熟練掌握房地產(chǎn)企業(yè)、施工企業(yè)的財務(wù)核算流程。
4.具備帶團(tuán)隊能力;熟練掌握運用新會計準(zhǔn)則、新稅法條例,熟練掌握新舊準(zhǔn)則的差異;對待問題,能有一定的深度和見解,語言表達(dá)能力強(qiáng)。
審計相關(guān)職責(zé)有哪些篇18
1、初步了解國內(nèi)會計、審計準(zhǔn)則及相關(guān)企業(yè)法規(guī);
2、理解審計程序的目的及審計基本操作流程;
3、在指導(dǎo)下能完成盤點、截止性測試、憑證抽查等具體審計工作;
4、在指導(dǎo)下可獨立完成貨幣、資金等簡單科目的實質(zhì)性測試程序;
5、協(xié)助核對報告數(shù)據(jù)的正確性,理解報告中數(shù)據(jù)的內(nèi)部勾稽關(guān)系;
6、協(xié)助完成工作底稿的整理及歸檔;
7、完成項目老師安排的其他工作。