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審計有哪些職責

| 新華

2.負責對接所負責產品線的業務部門,及時了解業務動向及需求;

3.根據部門的要求,對所負責的產品線進行產品規劃及設計;

4.對所提產品需求負責,并負責和研發團隊的溝通及產品研發進度的跟進,并及時解決項目中產品相關問題;

5.負責面向業務部門進行產品培訓,并及時收集產品使用反饋及優化建議;

6.所負責產品線的知識整理

任職資格:

1.本科及以上學歷

2.5年以上erp軟件或同類企業級應用產品實施/開發經驗,具備金融行業it產品實施經驗優先;

3.具備一定的財務知識;

4.具備良好的思考及設計能力,能夠基于用戶需求,結合產品實際給出合理的解決方案;

5.擅長抽象和歸納,能夠從眾多業務反饋中抽取核心的業務訴求,并和產品設計相結合;

6.具備良好的溝通和協調能力,具備一定的項目管理能力,擔任過項目經理角色優先;

7.熟悉java,sql,vba,python等任何一門編程語言優先;

8.能夠承擔壓力;

審計有哪些職責篇2

1、擔當項目組成員,協助項目負責人實施審計準備;

2、按項目負責人分工具體落實、執行審計實施方案;進行內部控制測試,實施審計調查,了解被審計單位的內部控制系統建立和有效運行情況;

3、按項目負責人分工收集充分、適當、相關、有用的審計證據;

4、按分工編制審計工作底稿

5、按照檔案管理的要求歸集、整理、項目審計檔案資料;

審計有哪些職責篇3

1、具備全盤帳務處理能力,具有總賬管理工作經驗,按制度規定組織進行各項會計核算工作,按時編報各類財會報表,保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果。

2、負責向各相關部門提供財務數據,為企業管理層提供財務數據。

3、具有較強的成本管控能力;

4、具備一定的組織協調溝通能力,服從工作安排,執行力強;

5、依據國家稅務法規做好納稅申報、稅款繳納工作。

審計有哪些職責篇4

1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;

2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;

3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。

4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告

5、對審核中發現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。

6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管匯報;

7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;

8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;

9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。

10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。

11、參與公司定期、不定期的盤點工作。

12、完成領導交辦的其他工作。

審計有哪些職責篇5

職責

1、審查企業各項財務制度的落實情況,擬定審計方案;

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

3、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作的合規性;

4、定期或者不定期的進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

5、針對所有涉及的審計事宜,編制內部審計報告,提出處理意見和建議;

6、參與對集團經營活動、審計活動等審計工作;

7、進行企業保密,按規定使用所獲取得財務資料;

8、根據管控權限和相關管理制度管控下屬分子公司的審計工作。

崗位要求:

1、學歷:本科以上學歷

2、專業:財務管理學、會計學等相關專業

3、工作經驗:精通會計學、財務管理等審計領域,在房地產行業或建筑行業從事審計工作者優先考慮。

審計有哪些職責篇6

崗位職責:

1、協助完成對營銷系統內控制度和運營情況的查核評估;

2、審計促銷執行及營銷管理情況,提供審計結果;

3、協助開展調查審計,提供調查審計結果;

4、協助執行審計驗證任務,提供跟蹤結果。

崗位要求:

1、20-35歲;本科以上學歷;財務、審計、市場營銷、企業管理等相關專業;

2、有銷售內審經驗優先;能熟練使用辦公軟件;

3、有較好的語言表達和溝通能力;

4、吃苦耐勞,能適應短期出差。

審計有哪些職責篇7

1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;

2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;

3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;

4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;

5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。

審計有哪些職責篇8

1.負責公司審計項目的執行工作;

2.對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性進行審計;

3.編制審計工作底稿,并撰寫內部審計調查、分析報告;

4.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;

5.協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。

審計有哪些職責篇9

1負責組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查總結;

2負責組織制定修改和更新公司的審計規范和管理制度,并監督有關規章制度實施;

3負責開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款采購與付款存貨管理工程項目管理固定資產管理資金管理投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計舞弊審計及其他特別事項審計);

4負責協助外部審計開展工作;

5負責協調審計與各下屬片區的關系。

審計有哪些職責篇10

1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;

2、根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,并直接向董事會匯報;

3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;

5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;

6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);

7、協助律師團隊處理公司各類案件。

審計有哪些職責篇11

1、按照項目計劃協助審計項目經理完成審計工作;

2、協助完成審計工作底稿的編制、整理和歸檔工作;

3、在項目經理的指導下完成審計底稿資料收集、整理、數據錄入、盤點、發函等工作;

4、在項目經理的指導下完成設計和制作各種測算、統計樣表;

5、協助出具審計業務報告和其他鑒證業務報告;

6、領導交辦的其他工作。

審計有哪些職責篇12

1、根據行業法規要求,對費用、結算進行審核,監督各項業務的合規性、真實性與準確性;

2、對學術會議、科室會等業務活動資料進行合規審核、整理,確保證據鏈的完整、正確;

3、協助做好其他日常合規管理、審核工作。

4、參與公司的合規體系建設工作,包括業務風險的識別、風險控制的建立、業務流程的梳理與優化、建立標準化業務程序;

5、根據內控分析問題、提出策略指導和建議,并生成報告;

6、負責審核各部門提交的合同、協議,往來函件,以及對外的法律文書;

7、領導安排的相關工作。

審計有哪些職責篇13

職責:

1、參與研究制訂其它有關規章制度。

2、制訂月度審計監察工作計劃,經批準后組織實施。

3、對公司及所屬內部獨立核算單位的月度財會報表和經濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。

4、定期和不定期地向公司領導報告審計監察工作狀況,提出完善控制和管理措施的建議。

任職資格:

1、3-5年財務、審計工作經驗,有會計師事務所工作經歷優先。

2、有財經類初級職稱,有中級職稱者優先。

3、熟練操作辦公軟件及常用財務軟件。

4、保密意識良好,抗壓能力強。

審計有哪些職責篇14

1、根據公司年度審計計劃對公司財務收支、專項資金的使用以及核算情況進行審計;

2、參加審計公司經濟業務的預算執行情況,提出相關審計建議;

3、負責公司財務日常監控與審計管理工作;

4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

5、參加公司舞弊、瀆職案件調查及審計工作。

6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

審計有哪些職責篇15

1、按照經理或業務主管的要求執行會計、審計和其他公司業務;

2、運用財務軟件進行憑證錄入等日常的會計處理;

3、進行代理公司的納稅申報;

4、完成審計,稅務策劃,制度設計等業務項目的具體工作;

5、不斷提高自身素質,并對業務水平的提高和公司發展提出合理化建議;

6、其他公司分派需要完成的任務。

審計有哪些職責篇16

1.參與審計項目(IPO、新三板、上市公司年報、專項等),編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告工作;

2.負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

3.完成上級領導交辦的其它工作。

審計有哪些職責篇17

1、在審計總監領導、指導下擬定審計計劃和實施細則;

2、監督集團各部門及各分子公司對財務的執行,糾正、控制各單位偏離公司財務目標和計劃的行為;

3、負責或參與公司重大經營項目、重大經濟等的審計工作;

4、負責對所涉及的審計的事項,編寫內部審計報告,提出處理意見及建議;

5、負責做好有關審計資料的原始調查和收集、整理、歸檔工作;

6、審計總監交辦的其他工作。

審計有哪些職責篇18

1、根據集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;

2、主持擬定并及時修訂審計監察部的各項管理制度;

3、主持集團內部經營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;

4、對公司下屬公司各項制度的執行情況、各崗位人員侵占公司資產及財務等進行監督檢查;

5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,并負責提供公司有關經營方面的審計資料,負責執行并督辦審計委員會的有關決議。

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